Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 16:11.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 51180152
Číslo faktúry: FD /0054/018
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Demänovská Dolina
Dodávateľ: KAJO s.r.o.
Adresa: M.R.Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín
IČO: 36362981
Predmet: Rukavice, kanister
Fakturovaná suma s DPH: 13,60
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.03.2018
Dátum vystavenia: 01.03.2018
Dátum splatnosti: 15.03.2018
Dátum úhrady: 13.03.2018
Súbor: FD_0054_018
Zverejnené: 08.04.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov