Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 51140116 |
Číslo faktúry: | FD /0033/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: | KAJO s.r.o. |
Adresa: | M.R.Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 36362981 |
Predmet: | Zverák a rezný kotúč |
Fakturovaná suma s DPH: | 125,82 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.03.2014 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2014 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 04.04.2014 |